Orden de Compra. Nº1004-219-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-35-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-219-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-35-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-35-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
Comuna Coyhaique
Impuesto 2200648,4
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VASAL SPA
Razón Social FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL
R.U.T. 77.081.473-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VASAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101704
Acero500BarraFIERRO ESTRIADO A63 BARRA 6m x 12mmFIERRO ESTRIADO A63 BARRA 6m x 12mm $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.000 $ 3.445.000
11171501
Acero E24-2 o A37-2700BarraFIERRO LISO BARRA REDONDO 12mm x 6mFIERRO LISO BARRA REDONDO 12mm x 6m $ 8.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.789.000 $ 5.789.000
13111016
Polietileno4RolloGEOTEXTIL 200 gr/m2, 4 m ancho, largo 100 mGEOTEXTIL 200 grm2, 4 m ancho, largo 100 m $ 514.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.160 $ 2.059.160
13102017
Polietileno de alta densidad (HDPE)30RolloMFILM PLÁSTICO TRANSPARENTE, STRETCH, PARA EMBALAJE. ANCHO 50 CM; 2 KG,MFILM PLÁSTICO TRANSPARENTE, STRETCH, PARA EMBALAJE. ANCHO 50 CM; 2 KG, $ 9.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.200 $ 289.200
Total Neto $ 11.582.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.200.648
TOTAL OC $ 13.783.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.