Orden de Compra. Nº1004-55-SE22 "SERVICIO DE SOLDADURA AL ARCO Y OXIGENO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-55-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOLDADURA AL ARCO Y OXIGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción N°199
Comuna Coyhaique
Impuesto 352640
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción N°199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rene arnoldo
Razón Social rene arnoldo gonzalez cavieres
R.U.T. 16.364.910-1
Sucursal rene arnoldo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181908
Servicios de soldadura1GlobalSERVICIOS DE SOLDADURA AL ARCO Y AL OXIGENO PRESTADOS, SEGÚN FACTURAS N°95 Y 96 DE FECHA 10/04/2022, POR UN MONTO TOTAL DE $ 2.208.640  $ 1.856.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.856.000 $ 1.856.000
Total Neto $ 1.856.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.640
TOTAL OC $ 2.208.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.