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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1004-65-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA FAENAS DE CON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1004-64-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17565500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Coma Spa |
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Razón Social |
CONEJERO MAQUINARIA SPA
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R.U.T. |
77.379.696-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Coma Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101602
| Equipo de apisonamiento | 1 | Global | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA FAENAS DE CONSERVACION SEGUN FACTURA N° 127 DE FECHA 23-04-2026 POR $ 110.015.500 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA FAENAS DE CONSERVACION SEGUN FACTURA N° 127 DE FECHA 23-04-2026 POR $ 110.015.500 |
$ 92.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.450.000
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$ 92.450.000
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Total Neto
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$ 92.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.565.500
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$ 110.015.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.