Orden de Compra. Nº1004-65-SE26 "SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA FAENAS DE CON"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-65-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA FAENAS DE CON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-64-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
Comuna *
Impuesto 17565500
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coma Spa
Razón Social CONEJERO MAQUINARIA SPA
R.U.T. 77.379.696-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coma Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101602
Equipo de apisonamiento1GlobalSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA FAENAS DE CONSERVACION SEGUN FACTURA N° 127 DE FECHA 23-04-2026 POR $ 110.015.500SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA FAENAS DE CONSERVACION SEGUN FACTURA N° 127 DE FECHA 23-04-2026 POR $ 110.015.500 $ 92.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.450.000 $ 92.450.000
Total Neto $ 92.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.565.500
TOTAL OC $ 110.015.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.