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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1004-8-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SOLDADURA EN PUENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1005-26-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
750500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL |
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Razón Social |
EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.144.507-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA INGENIERIA JUAN CERNA JARA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171509
| Soldadura | 1 | Global | Servicios de soldadura con el objeto de reparar estructura dañada de los Puentes Simpson 2, según Factura N° 1052 de fecha 02-02-2024. por un valor total de $ 4.700.500 | |
$ 3.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.950.000
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$ 3.950.000
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Total Neto
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$ 3.950.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 750.500
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$ 4.700.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.