Orden de Compra. Nº1004-81-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-7-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004-81-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1004-7-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1004-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia de Coyhaique
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
Comuna Coyhaique
Impuesto 4550413,74
Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco Alejandro
Razón Social CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY
R.U.T. 18.103.931-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Francisco Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes7DíaArriendo Camión aljibe 15.000- 20.000 lts. Con aspersores traseros de accionamiento neumáticos y barra presurizada, ambos comandados desde la cabina. Faena carpeta Suelo Cemento, Ruta X-648, Seis Lagunas, marzo – abril 2025..PROVEEDOR INDIVIDUAL $ 1.596.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.176.466 $ 11.176.466
23231302
Rodillo de fijación40HoraArriendo Rodillo liso autopropulsado. 12 ton. Para Carpeta Suelo Cemento Ruta X-648, Seis Lagunas, marzo-abril 2025. Se considerará un uso mínimo de 5 horas-máquina/día PROVEEDOR INDIVIDUAL $ 319.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.773.080 $ 12.773.080
Total Neto $ 23.949.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.550.414
TOTAL OC $ 28.499.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.