Orden de Compra. Nº1004823-204-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1004823-204-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo
Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo
R.U.T. 61.999.280-6
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 OTROS BIENES Y SERVICIOS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo
R.U.T. 61.999.280-6
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211
Comuna Ovalle
Impuesto 44644
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 448, OFICINA 211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1109261 )PERFORADORA RAPID HDC 150 HOJAS UNIDAD 1129261(1109261) PERFORADORA RAPID HDC 150 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 92.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.762 $ 92.762
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar300 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: 2226835; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar300 (1314360 )SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD 1340383(1314360) SOBRE JORDAN AMERCIANO BLANCO 80GRS 10 X 23 CM UNIDAD; Código: 2228003; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121708
2239-4-LP14
Marcadores100 (1362045 )DESTACADOR FABER CASTELL GEL VERDE TIPO CERA UNIDAD 1388531(1362045) DESTACADOR FABER CASTELL GEL VERDE TIPO CERA UNIDAD; Código: 3808791; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1528369 )CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCO CLIP VERDE OSCURO UNIDAD 1530248(1528369) CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCO CLIP VERDE OSCURO UNIDAD; Código: 3807721; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
Total Neto $ 239.762
Descuento $ 4.795
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.644
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 279.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.