Orden de Compra. Nº1005-155-SE24 "Servicio de aseo oficinas Vialidad Provincia Aysén"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005-155-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo oficinas Vialidad Provincia Aysén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1005-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Teniente Merino Nº1347, ciudad Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 552266,73
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino Nº1347, ciudad Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIAYSEN EIRL
Razón Social JORGE EDUARDO BALLESTEROS OTAROLA E.I.R.L
R.U.T. 76.770.763-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIAYSEN EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio de aseo desde el 12 al 30 de septiembre de 2024.Servicio de aseo desde el 12 al 30 de septiembre de 2024. $ 506.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.667 $ 506.667
76111501
Servicios de limpieza de edificios3MesServicio de aseo mes octubre, noviembre y diciembre 2024.Servicio de aseo mes octubre, noviembre y diciembre 2024. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.906.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 552.267
TOTAL OC $ 3.458.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.