Orden de Compra. Nº1005-37-SE14 "REPARACION Y MANTENCION HIDROLAVADORA"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005-37-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2014
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION HIDROLAVADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Teniente Merino 1347
Comuna *
Impuesto 66481
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ernesto Garcia Gutierrez - Casa Matriz
Razón Social ERNESTO JUAN GARCIA GUTIERREZ
R.U.T. 10.690.288-7
Sucursal Ernesto Garcia Gutierrez - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Global   $ 349.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.900 $ 349.900
Total Neto $ 349.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.481
TOTAL OC $ 416.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.