Orden de Compra. Nº1005-79-SE17 "RECARGA DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-09-2017
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1003-31-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Puerto Aysen
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 1347
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Teniente Merino 1347
Comuna Aysén
Impuesto 37677
Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 1347
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Andinos E.I.R.L.
Razón Social EDGARDO NEFTALI VEGA QUIJON E.I.R.L.
R.U.T. 76.072.963-9
Sucursal Extintores Andinos E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Global   $ 198.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.300 $ 198.300
Total Neto $ 198.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.677
TOTAL OC $ 235.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.