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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1005498-569-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de arriendo de aumento memoria plataform |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO |
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Razón Social |
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
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R.U.T. |
60.810.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
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R.U.T. |
60.810.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
51731,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTESIS |
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Razón Social |
INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S A
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R.U.T. |
78.159.800-3 |
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Sucursal |
INTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 1 | Mes | Servicio de Arriendo de Equipamiento Complementario para Plataforma Tecnológica 2018-2020 | Servicio de Arriendo de Equipamiento Complementario para Plataforma Tecnológica 2018-2020 |
$ 272.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.269
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$ 272.269
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Total Neto
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$ 272.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.731
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$ 324.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.