Orden de Compra. Nº1005498-604-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005498-604-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 939
Usuario SIGFE djmonasterio
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
Comuna Santiago Centro
Impuesto 10686
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
2239-10-LP12
Linternas5 (1039575 )LINTERNA FUJITEL RECARGABLE 5 LED 1059862(1039575) LINTERNA FUJITEL RECARGABLE 5 LED; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.240 $ 56.240
Total Neto $ 56.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.686
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 66.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.