Orden de Compra. Nº1005498-91-AG26 "Adquisición de Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1005498-91-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 364
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T. 60.810.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
Comuna Santiago
Impuesto 1082870,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel550UnidadTOALLA DE PAPEL DE MANOS EN ROLLO EVOLUTION PLUS DE 250 MTS. O EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR 550 UNIDADES   $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.459.500 $ 3.459.500
14111703
Toallas de papel244UnidadTOALLA DE MANOS EN ROLLO DE 177 METROS O EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR 244 UNIDADES  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.160 $ 949.160
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción46UnidadJABON ESPUMA DERMO 800 ML 6X1 O EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR 46 UNIDADES  $ 17.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.720 $ 819.720
14111703
Toallas de papel80UnidadTOALLA DE PAPEL CUBIERTA BLANCA 125 HOJAS, COVER PARA WC O EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR 80 UNIDADES PARA DISPENSADOR ELITE COD. DISP92910  $ 5.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.400 $ 418.400
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción6UnidadJABÓN SPRAY GENERAL USE 6X400ML O EQUIVALENTE TECNICO SUPERIOR 6 UNIDADES  $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
47131805
Limpiadores de uso general5TuboCIF CREMA 750 CC 5 UNIDADES  $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
Total Neto $ 5.699.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.082.871
TOTAL OC $ 6.782.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.