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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1006-2-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención, Reparación de Camionetas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070-7-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 4 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
37959,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ |
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Razón Social |
DANILO JORDAN S A
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R.U.T. |
81.533.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Global | CONVENIO INTEGRAL DE MANTENCION Y REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTO, SEGUN ID 1006-7-LE22 | MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM, VEHICULO FISCAL SIGLA 12X-KDCH-1648,
NOTA DE VENTA Nº 76454082 de fecha 05-01-2024
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$ 199.787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.787
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$ 199.787
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Total Neto
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$ 199.787
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.960
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$ 237.747
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.