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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1006-285-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE FOTOCOPIADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1006-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Croacia N° 722, piso 4 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 4 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
74898 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EGM Servicios Integrales |
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Razón Social |
PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R.
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R.U.T. |
76.025.011-2 |
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Sucursal |
EGM Servicios Integrales |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Global | FOTOCOPIADOS DE PLANOS, C.I. N°72
SEGÚN FACT: 2764 | CONVENIO DE SERVICIO ID 1006-10-LE19 |
$ 394.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.200
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$ 394.200
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Total Neto
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$ 394.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.898
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$ 469.098
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.