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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1006-320-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo Horas Grúa (Modificación) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Croacia N° 722, piso 4 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 4 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
106400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
pontenova |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL PONTENOVA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.110.370-9 |
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Sucursal |
pontenova |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101624
| Grúas hidráulicas sobre camión | 4 | Hora | Arriendo de Grúa para carga, transporte y descarga de Máquina de Sondaje del laboratorio Vial.
Horas correspondientes a la parcialidad del Servicio otorgado por el Proveedor, según C.I. Nº 15 del 29.10.2013 del Jefe Laboratorio Vial. | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.400
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$ 666.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.