Orden de Compra. Nº1006-48-SE13 "CONFECCION Y REPARACION DE TIMBRES"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006-48-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2013
Nombre de la Orden de Compra CONFECCION Y REPARACION DE TIMBRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 4
Comuna Punta Arenas
Impuesto 12737,6
Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos ernesto simeone ruiz
Razón Social CARLOS ERNESTO SIMEONE RUIZ
R.U.T. 7.567.446-5
Sucursal carlos ernesto simeone ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos1GlobalVARIEDADES DE TIMBRES DE ACUERDO A CATALOGODE ACUERDO A CONVENIO $ 67.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.040 $ 67.040
Total Neto $ 67.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.738
TOTAL OC $ 79.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.