|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1006-91-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención, Reparación Camionetas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1006-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia N° 722, piso 4 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
42363,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia N° 722, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BUDGET RENT A CAR |
|
Razón Social |
DANILO JORDAN S A
|
|
R.U.T. |
81.533.000-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BUDGET RENT A CAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Global | Convenio integral de Mantención y Reparación y suministro de Repuestos Según ID 1006-3-LE25 | Mantenimiento preventivo programado de los 70.000 kms para vehiculo sigla fiscal12X-KOPE-1477, para mantener el buen funcionamiento del bien fiscal.
NOTA DE VENTA N°76457011 del 13-03-2025 |
$ 222.964,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 222.964
|
$ 222.964
|
|
|
Total Neto
|
$ 222.964
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.363
|
|
$ 265.327
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.