Orden de Compra. Nº1006693-101-SE19 "ADQ. MATERIALES CENTRAL TORRENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-101-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CENTRAL TORRENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°78/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 34948,6
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE SINTETICO NEGRO TRICOLORESMALTE SINTETICO NEGRO TRICOLOR $ 18.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.666 $ 18.666
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaANTICORROSIVO GALON NEGRO SOQUINAANTICORROSIVO GALON NEGRO SOQUINA $ 10.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.334 $ 10.334
23171509
Soldadura1Unidad no definidaPACK SOLDADURA INDURA 6011 3/32" BOLSA 1KGPACK SOLDADURA INDURA 6011 3/32" BOLSA 1KG $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410 $ 3.410
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definidaDISCO CORTE 4,5, METAL RASTA #3205 4 1/2"DISCO CORTE 4,5, METAL RASTA #3205 4 1/2" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
30102212
Plancha de cinc15Unidad no definidaZINC 5V 2.50X0.895X0.30MMZINC 5V 2.50X0.895X0.30MM $ 5.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.885 $ 81.885
31162301
Perfiles de montaje9Unidad no definidaPERFIL RECTANGULAR 20X30X2.00MMPERFIL RECTANGULAR 20X30X2.00MM $ 6.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.725 $ 58.725
Total Neto $ 183.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.949
TOTAL OC $ 218.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.