Orden de Compra. Nº
1006693-101-SE19
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ADQ. MATERIALES CENTRAL TORRENTE
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-101-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES CENTRAL TORRENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°78/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
34948,6
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO NEGRO TRICOLOR
ESMALTE SINTETICO NEGRO TRICOLOR
$ 18.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.666
$ 18.666
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
ANTICORROSIVO GALON NEGRO SOQUINA
ANTICORROSIVO GALON NEGRO SOQUINA
$ 10.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.334
$ 10.334
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
PACK SOLDADURA INDURA 6011 3/32" BOLSA 1KG
PACK SOLDADURA INDURA 6011 3/32" BOLSA 1KG
$ 3.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.410
$ 3.410
27111507
Cortadores de metal
10
Unidad no definida
DISCO CORTE 4,5, METAL RASTA #3205 4 1/2"
DISCO CORTE 4,5, METAL RASTA #3205 4 1/2"
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
30102212
Plancha de cinc
15
Unidad no definida
ZINC 5V 2.50X0.895X0.30MM
ZINC 5V 2.50X0.895X0.30MM
$ 5.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.885
$ 81.885
31162301
Perfiles de montaje
9
Unidad no definida
PERFIL RECTANGULAR 20X30X2.00MM
PERFIL RECTANGULAR 20X30X2.00MM
$ 6.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.725
$ 58.725
Total Neto
$ 183.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.949
TOTAL OC
$ 218.889
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.