Orden de Compra. Nº
1006693-186-SE19
"
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN JAL.
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-186-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN JAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°169/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
60028,41
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161504
Protectores de esquinas
40
Unidad no definida
CORNIZA BASIX 43X35X200
CORNIZA BASIX 43X35X200
$ 1.256,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.240
$ 50.240
31201605
Masillas
1
Unidad no definida
MASILLA SACO 25KG TIPO ROMERAL
MASILLA SACO 25KG TIPO ROMERAL
$ 9.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.749
$ 9.749
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BASE A (PASTEL)
ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BASE A (PASTEL)
$ 72.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.556
$ 72.556
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PLANA 6X1" PUNTA BROCA ZINC BOLSA 500UN.
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PLANA 6X1" PUNTA BROCA ZINC BOLSA 500UN.
$ 5.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.286
$ 5.286
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLO LIZCAL SINTÉTICO 20MM 7" 18CM
RODILLO LIZCAL SINTÉTICO 20MM 7" 18CM
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad no definida
CINTA FIBRA DE VIDRIO SOLCROM 5X45MTS
CINTA FIBRA DE VIDRIO SOLCROM 5X45MTS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
31211701
Esmaltes
2
Unidad no definida
ESMALTE SINTÉTICO GALÓN TRICOLOR AMARILLO LIMÓN
ESMALTE SINTÉTICO GALÓN TRICOLOR AMARILLO LIMÓN
$ 19.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.892
$ 39.892
31191501
Papeles de lija
20
Unidad no definida
LIJA BANDA MADERA 3X21 GRADO 80
LIJA BANDA MADERA 3X21 GRADO 80
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.240
$ 50.240
30161509
Tablero de yeso
12
Unidad no definida
PLANCHA YESO CARTÓN 10MM DE 1.2X2.4MTS X10MM.
PLANCHA YESO CARTÓN 10MM DE 1.2X2.4MTS X10MM.
$ 6.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.792
$ 81.792
Total Neto
$ 315.939
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.028
TOTAL OC
$ 375.967
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.