Orden de Compra. Nº1006693-186-SE19 "ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN JAL."
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-186-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN PABELLÓN JAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°169/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 60028,41
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161504
Protectores de esquinas40Unidad no definidaCORNIZA BASIX 43X35X200CORNIZA BASIX 43X35X200 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240
31201605
Masillas1Unidad no definidaMASILLA SACO 25KG TIPO ROMERALMASILLA SACO 25KG TIPO ROMERAL $ 9.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.749 $ 9.749
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BASE A (PASTEL)ESMALTE AL AGUA TRICOLOR PROFESIONAL BASE A (PASTEL) $ 72.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.556 $ 72.556
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PLANA 6X1" PUNTA BROCA ZINC BOLSA 500UN.TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PLANA 6X1" PUNTA BROCA ZINC BOLSA 500UN. $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO LIZCAL SINTÉTICO 20MM 7" 18CMRODILLO LIZCAL SINTÉTICO 20MM 7" 18CM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definidaCINTA FIBRA DE VIDRIO SOLCROM 5X45MTSCINTA FIBRA DE VIDRIO SOLCROM 5X45MTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211701
Esmaltes2Unidad no definidaESMALTE SINTÉTICO GALÓN TRICOLOR AMARILLO LIMÓNESMALTE SINTÉTICO GALÓN TRICOLOR AMARILLO LIMÓN $ 19.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.892 $ 39.892
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaLIJA BANDA MADERA 3X21 GRADO 80LIJA BANDA MADERA 3X21 GRADO 80 $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240
30161509
Tablero de yeso12Unidad no definidaPLANCHA YESO CARTÓN 10MM DE 1.2X2.4MTS X10MM.PLANCHA YESO CARTÓN 10MM DE 1.2X2.4MTS X10MM. $ 6.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.792 $ 81.792
Total Neto $ 315.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.028
TOTAL OC $ 375.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.