Orden de Compra. Nº
1006693-187-SE19
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ADQ. MATERIALES PARA REMODELACIÓN PABELLÓN JAL.
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Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-187-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA REMODELACIÓN PABELLÓN JAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SOLICITO CANCELACIÓN POR DIFERENCIA DE VALORES ENTRE LA OC Y LA FACTURA. SE GENERARÁ NUEVA OC.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°176/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
154430,2786
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101701
Vigas de aleación ferrosa
20
Unidad no definida
TABIGAL MONTANTE 60X38X0.85X2.4MTS
TABIGAL MONTANTE 60X38X0.85X2.4MTS
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.060
$ 28.060
31201601
Adhesivos químicos
6
Unidad no definida
ADHESIVO MONTAJE SIKA 300ML
ADHESIVO MONTAJE SIKA 300ML
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.394
39121205
Canaletas para cables
7
Unidad no definida
CANALETA PVC 100X50X2000MM
CANALETA PVC 100X50X2000MM
$ 5.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.468
$ 41.468
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA EXCELSIOR 2"
BROCHA EXCELSIOR 2"
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.413
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8X1/2 BOLSA 500UN
AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8X1/2 BOLSA 500UN
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
8
Unidad no definida
PERFIL ESTRUCTURAL U METALCOM 2X3X0.85X3MTS
PERFIL ESTRUCTURAL U METALCOM 2X3X0.85X3MTS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
30171504
Puertas de madera
2
Unidad no definida
PUERTAS DE ABATIR EN ALUMINIO COLOR MATE SATINADO CON BISAGRAS METÁLICAS, TIRADORES DE ALUMINIO, CRISTAL INCOLORO, CON LOGO CORPORATIVO 2X2.10.
PUERTAS DE ABATIR EN ALUMINIO COLOR MATE SATINADO CON BISAGRAS METÁLICAS, TIRADORES DE ALUMINIO, CRISTAL INCOLORO, CON LOGO CORPORATIVO 2X2.10.
$ 344.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 688.900
$ 688.900
11121603
Troncos
2
Unidad no definida
MADERA PINO 2X4"X3.20MTS
MADERA PINO 2X4"X3.20MTS
$ 2.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.832
$ 5.832
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad no definida
CINTA JUNTURA SOLCROM 1KG
CINTA JUNTURA SOLCROM 1KG
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
Total Neto
$ 812.791
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.430
TOTAL OC
$ 967.221
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.