Orden de Compra. Nº1006693-187-SE19 "ADQ. MATERIALES PARA REMODELACIÓN PABELLÓN JAL."
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-187-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REMODELACIÓN PABELLÓN JAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITO CANCELACIÓN POR DIFERENCIA DE VALORES ENTRE LA OC Y LA FACTURA. SE GENERARÁ NUEVA OC.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°176/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 154430,2786
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101701
Vigas de aleación ferrosa20Unidad no definidaTABIGAL MONTANTE 60X38X0.85X2.4MTSTABIGAL MONTANTE 60X38X0.85X2.4MTS $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.060 $ 28.060
31201601
Adhesivos químicos6Unidad no definidaADHESIVO MONTAJE SIKA 300MLADHESIVO MONTAJE SIKA 300ML $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
39121205
Canaletas para cables7Unidad no definidaCANALETA PVC 100X50X2000MMCANALETA PVC 100X50X2000MM $ 5.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.468 $ 41.468
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA EXCELSIOR 2"BROCHA EXCELSIOR 2" $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaAUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8X1/2 BOLSA 500UNAUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8X1/2 BOLSA 500UN $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas8Unidad no definidaPERFIL ESTRUCTURAL U METALCOM 2X3X0.85X3MTSPERFIL ESTRUCTURAL U METALCOM 2X3X0.85X3MTS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
30171504
Puertas de madera2Unidad no definidaPUERTAS DE ABATIR EN ALUMINIO COLOR MATE SATINADO CON BISAGRAS METÁLICAS, TIRADORES DE ALUMINIO, CRISTAL INCOLORO, CON LOGO CORPORATIVO 2X2.10.PUERTAS DE ABATIR EN ALUMINIO COLOR MATE SATINADO CON BISAGRAS METÁLICAS, TIRADORES DE ALUMINIO, CRISTAL INCOLORO, CON LOGO CORPORATIVO 2X2.10. $ 344.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.900 $ 688.900
11121603
Troncos2Unidad no definidaMADERA PINO 2X4"X3.20MTSMADERA PINO 2X4"X3.20MTS $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definidaCINTA JUNTURA SOLCROM 1KGCINTA JUNTURA SOLCROM 1KG $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 812.791
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.430
TOTAL OC $ 967.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.