Orden de Compra. Nº
1006693-199-SE19
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA POLIGONO DE CBTE
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-199-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA POLIGONO DE CBTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°185/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
47035,1156
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
2
Unidad no definida
PACK SOLDADURA INDURA 6011 3/32 5KG
PACK SOLDADURA INDURA 6011 3/32 5KG
$ 19.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.320
$ 38.320
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
TORNILLO AUTOP HEX 1 1/2 X 12 C/GOLILLA P/BROCA
TORNILLO AUTOP HEX 1 1/2 X 12 C/GOLILLA P/BROCA
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.521
$ 3.521
27111507
Cortadores de metal
3
Unidad no definida
DISCO DE CORTE DELGADO 7X1, 6MM RASTA ART 2309
DISCO DE CORTE DELGADO 7X1, 6MM RASTA ART 2309
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
30101712
Vigas de cinc
20
Unidad no definida
ZINC 5V 3.0 X .0895 X 0.30MM
ZINC 5V 3.0 X .0895 X 0.30MM
$ 6.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.480
$ 136.480
30111601
Cemento
4
Unidad no definida
CEMENTO BIO BIO SACO 25 KG
CEMENTO BIO BIO SACO 25 KG
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.396
$ 11.396
27112103
Abrazaderas
29
Unidad no definida
ABRAZADERA CABLE DE ACERO 10MM 3/8 GALV
ABRAZADERA CABLE DE ACERO 10MM 3/8 GALV
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.905
$ 12.905
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
TORNILLO AUTOP C/PLANA 1X6 P/BROCA CAJA 100 UNIDADES
TORNILLO AUTOP C/PLANA 1X6 P/BROCA CAJA 100 UNIDADES
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.143
$ 1.143
11121604
Madera de coníferas
6
Unidad no definida
MSD PINO 1X8X3.20 CEP
MSD PINO 1X8X3.20 CEP
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.276
$ 39.276
Total Neto
$ 247.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.035
TOTAL OC
$ 294.588
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.