Orden de Compra. Nº
1006693-201-SE19
"
ADQ DE MAT PARA REPARACION DE BOX EIFFEL
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-201-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE MAT PARA REPARACION DE BOX EIFFEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°183/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
32059,84
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
SOLDADURA 6011-M 3/32" BOLSA 5 KG
SOLDADURA 6011-M 3/32" BOLSA 5 KG
$ 19.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.160
$ 19.160
31162309
Estantes de montaje
34
Unidad no definida
POMEL DE FIERRO PULIDO 1"
POMEL DE FIERRO PULIDO 1"
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.416
$ 65.416
27111501
Hojas de cuchillo
15
Unidad no definida
DISCO DE CORTE METAL 41 2
DISCO DE CORTE METAL 41 2
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
27111902
Limas
15
Unidad no definida
DISCO DE DESBASTE METAL 4,5, CENTRO EMBUTIDO.
DISCO DE DESBASTE METAL 4,5, CENTRO EMBUTIDO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad no definida
ANTICORROSIVO GRIS PERLA
ANTICORROSIVO GRIS PERLA
$ 12.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.520
$ 24.520
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.300
$ 18.300
Total Neto
$ 168.736
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.060
TOTAL OC
$ 200.796
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.