Orden de Compra. Nº1006693-201-SE19 "ADQ DE MAT PARA REPARACION DE BOX EIFFEL"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-201-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MAT PARA REPARACION DE BOX EIFFEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°183/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 32059,84
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA 6011-M 3/32" BOLSA 5 KGSOLDADURA 6011-M 3/32" BOLSA 5 KG $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
31162309
Estantes de montaje34Unidad no definidaPOMEL DE FIERRO PULIDO 1"POMEL DE FIERRO PULIDO 1" $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.416 $ 65.416
27111501
Hojas de cuchillo15Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL 41 2DISCO DE CORTE METAL 41 2 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
27111902
Limas15Unidad no definidaDISCO DE DESBASTE METAL 4,5, CENTRO EMBUTIDO.DISCO DE DESBASTE METAL 4,5, CENTRO EMBUTIDO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad no definidaANTICORROSIVO GRIS PERLAANTICORROSIVO GRIS PERLA $ 12.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.520 $ 24.520
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA 4"BROCHA 4" $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
Total Neto $ 168.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.060
TOTAL OC $ 200.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.