Orden de Compra. Nº1006693-215-SE18 "ADQ. MATERIALES AERÓDROMO "
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-215-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES AERÓDROMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002-2018 del sistema Certificado disponib.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 23264,74
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad no definidaADHESIVO PARA PVC 240CCADHESIVO PARA PVC 240CC $ 2.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.145 $ 11.145
31211904
Brochas8Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA 3" $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896
40142115
Tubería de plástico10Unidad no definidaCODO FUSIÓN 20X90CODO FUSIÓN 20X90 $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
30181503
Duchas4Unidad no definidaDUCHA MOVIL CROMADADUCHA MOVIL CROMADA $ 3.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definidaFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR HE-HI 1/2" X 15/16 35CMFLEXIBLE CON LLAVE ANGULAR HE-HI 1/2" X 15/16 35CM $ 3.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.466 $ 7.466
31211910
Mitones10Unidad no definidaGUANTE DE CABRITILLAGUANTE DE CABRITILLA $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260
27112802
Hojas de sierra5Unidad no definidaHOJA DE SIERRA 1/2 X 12" 18 DIENTESHOJA DE SIERRA 1/2 X 12" 18 DIENTES $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
27111706
Llave de tuercas de boca abierta4Unidad no definidaLLAVE DE BOLA DE 1/2 PARA JARDÍNLLAVE DE BOLA DE 1/2 PARA JARDÍN $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO LIZCAL CHIPORRO 24CM 9"RODILLO LIZCAL CHIPORRO 24CM 9" $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.232 $ 11.232
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO LIZCAL SINTÉTICO 7" 18CMRODILLO LIZCAL SINTÉTICO 7" 18CM $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.029 $ 4.029
31162506
Soporte de pared100Unidad no definidaTARUGO PLÁSTICO N°8TARUGO PLÁSTICO N°8 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
27121704
Uniones Hidráulicas10Unidad no definidaTEE PVC X-P 20MMTEE PVC X-P 20MM $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad no definidaTEFLÓN CINTA 3/4"TEFLÓN CINTA 3/4" $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
40141702
Grifos1Unidad no definidaCOMBINACIÓN LAVAPLATOS FAS STANDARDCOMBINACIÓN LAVAPLATOS FAS STANDARD $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
Total Neto $ 122.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.265
TOTAL OC $ 145.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.