Orden de Compra. Nº
1006693-239-SE19
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ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN BOX TRANSPORTE
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-239-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN BOX TRANSPORTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°217/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
52960,98
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23172011
Insertos de acero
3
Unidad no definida
GRATA FAESIN ACERO COPA TRENZ 4"
GRATA FAESIN ACERO COPA TRENZ 4"
$ 15.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.520
$ 47.520
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
BALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4GL
BALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4GL
$ 41.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.276
$ 123.276
47131605
Cepillos de limpieza
4
Unidad no definida
ESCOBILLA HELA ACERO
ESCOBILLA HELA ACERO
$ 3.946,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.784
$ 15.784
11101506
Yeso
3
Unidad no definida
YESO BOLSA 1KG DIDEVAL
YESO BOLSA 1KG DIDEVAL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
23171509
Soldadura
2
Unidad no definida
LATEX PROFESIONAL TRICOLOR GL. NEGRO
LATEX PROFESIONAL TRICOLOR GL. NEGRO
$ 12.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.690
$ 24.690
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad no definida
PACK SOLDADURA KRAFTER MOD. 6011 3/32" 2.5MM 1KG
PACK SOLDADURA KRAFTER MOD. 6011 3/32" 2.5MM 1KG
$ 2.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.428
$ 5.428
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
GRATA HELA #103 CIRCULAR AL. ACERO ONDULADO
GRATA HELA #103 CIRCULAR AL. ACERO ONDULADO
$ 29.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.800
$ 59.800
Total Neto
$ 278.742
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.961
TOTAL OC
$ 331.703
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.