Orden de Compra. Nº1006693-239-SE19 "ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN BOX TRANSPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-239-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN BOX TRANSPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°217/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 52960,98
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23172011
Insertos de acero3Unidad no definidaGRATA FAESIN ACERO COPA TRENZ 4"GRATA FAESIN ACERO COPA TRENZ 4" $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaBALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4GLBALDE ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO 4GL $ 41.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.276 $ 123.276
47131605
Cepillos de limpieza4Unidad no definidaESCOBILLA HELA ACERO ESCOBILLA HELA ACERO $ 3.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.784 $ 15.784
11101506
Yeso3Unidad no definidaYESO BOLSA 1KG DIDEVALYESO BOLSA 1KG DIDEVAL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
23171509
Soldadura2Unidad no definidaLATEX PROFESIONAL TRICOLOR GL. NEGROLATEX PROFESIONAL TRICOLOR GL. NEGRO $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.690 $ 24.690
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaPACK SOLDADURA KRAFTER MOD. 6011 3/32" 2.5MM 1KGPACK SOLDADURA KRAFTER MOD. 6011 3/32" 2.5MM 1KG $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.428 $ 5.428
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaGRATA HELA #103 CIRCULAR AL. ACERO ONDULADOGRATA HELA #103 CIRCULAR AL. ACERO ONDULADO $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 278.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.961
TOTAL OC $ 331.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.