Orden de Compra. Nº1006693-240-CM18 "2239-4-LP14 CM Articulos de Escritorio y Papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-240-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 CM Articulos de Escritorio y Papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 036-2018 del sistema Fondos Presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación EL BUITRE S/N
Comuna
Impuesto 2233
Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos10 (1007508 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508(1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado100 (1166190 )FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD 1192360(1166190) FUNDA ADIX TRANSPARENTE OFICIO BORDE BLANCO UNIDAD; Código: 7772853; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo10 (1170879 )PAPEL DE ENVOLVER VIGAMIL LAJA 600 UNIDAD 1196918(1170879) PAPEL DE ENVOLVER VIGAMIL LAJA 600 UNIDAD; Código: 2225475; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
72131702
2239-4-LP14
Construcción de puentes7 (1129350 )FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 33X1500 CMS TRANSPARENTE UNIDAD 1151632(1129350) FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 33X1500 CMS TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
Total Neto $ 11.872
Descuento $ 119
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.233
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.