Orden de Compra. Nº
1006693-264-SE18
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ADQUISICION DE MATERIALES PARA AERODROMO
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-264-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AERODROMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1006693-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 056-2018 del sistema Fondos presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna
Arica
Impuesto
9101,95
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad no definida
AMPOLLETA BAJO CONSUMO.
AMPOLLETA BAJO CONSUMO.
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
40141901
Conductos flexibles
5
Unidad no definida
FLEXIBLE METALICO DE 30 CM HI HI DE 1/2.
FLEXIBLE METALICO DE 30 CM HI HI DE 1/2.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.355
$ 7.355
39101701
Tubos fluorescentes
3
Unidad no definida
TUBO FLUORESCENTE DE 36 WATTS.
TUBO FLUORESCENTE DE 36 WATTS.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad no definida
HUINCHA AISLADORA.
HUINCHA AISLADORA.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
JUEGO DE FITTING SILENCIOSO.
JUEGO DE FITTING SILENCIOSO.
$ 7.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.614
$ 15.614
40141716
Sifones en P
3
Unidad no definida
SIFON LAVATORIO.
SIFON LAVATORIO.
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.051
40142613
Conectores de tubo
3
Unidad no definida
CONECTOR RAPIDO 3/4.
CONECTOR RAPIDO 3/4
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.409
$ 2.409
40141702
Grifos
2
Unidad no definida
LLAVE DE BOLA 3/4
LLAVE DE BOLA 3/4
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
Total Neto
$ 47.905
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.102
TOTAL OC
$ 57.007
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.