Orden de Compra. Nº1006693-264-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA AERODROMO"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-264-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA AERODROMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 056-2018 del sistema Fondos presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 9101,95
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas5Unidad no definidaAMPOLLETA BAJO CONSUMO.AMPOLLETA BAJO CONSUMO. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
40141901
Conductos flexibles5Unidad no definidaFLEXIBLE METALICO DE 30 CM HI HI DE 1/2.FLEXIBLE METALICO DE 30 CM HI HI DE 1/2. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355
39101701
Tubos fluorescentes3Unidad no definidaTUBO FLUORESCENTE DE 36 WATTS.TUBO FLUORESCENTE DE 36 WATTS. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA.HUINCHA AISLADORA. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaJUEGO DE FITTING SILENCIOSO.JUEGO DE FITTING SILENCIOSO. $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.614 $ 15.614
40141716
Sifones en P3Unidad no definidaSIFON LAVATORIO.SIFON LAVATORIO. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.051
40142613
Conectores de tubo3Unidad no definidaCONECTOR RAPIDO 3/4.CONECTOR RAPIDO 3/4 $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.409 $ 2.409
40141702
Grifos2Unidad no definidaLLAVE DE BOLA 3/4LLAVE DE BOLA 3/4 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
Total Neto $ 47.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.102
TOTAL OC $ 57.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.