Orden de Compra. Nº1006693-266-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-39-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-266-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1006693-39-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1006693-39-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 041-2018 del sistema Fondos Presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
Comuna Arica
Impuesto 478288,33
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BENJAMINQUIROGA
Razón Social BENJAMIN ROLANDO QUIROGA CASTILLO
R.U.T. 8.445.125-8
Sucursal BENJAMINQUIROGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DESGRASADORAS, FOSA SÉPTICA Y ALCANTARILLADO, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CÁMARAS DESGRASADORAS, FOSA SÉPTICA Y ALCANTARILLADO, SEGÚN BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. $ 2.517.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.307 $ 2.517.307
Total Neto $ 2.517.307
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.288
TOTAL OC $ 2.995.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.