Orden de Compra. Nº1006693-279-CM18 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA PRIETO PARA EJERCICIO CONCORDIA"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-279-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA PRIETO PARA EJERCICIO CONCORDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 068-2018 del sistema Fondos presupuestari.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación EL BUITRE S/N
Comuna Arica
Impuesto 128,91
Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATEM LIMITADA
Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA
R.U.T. 76.086.318-1
Sucursal ATEM LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 45 (1180723 )CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD 1206777(1180723) CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,06 US$ 1,18 US$ 0,00 US$ 2,70 US$ 53,10 US$ 55,80
0
2239-7-lp14
 1 (1300190 )PROTECTOR ELECTRICO GENERICO RG12CH UNIDAD 1326190(1300190) PROTECTOR ELECTRICO GENERICO RG12CH UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,15 US$ 43,00 US$ 0,00 US$ 2,15 US$ 43,00 US$ 45,15
0
2239-7-lp14
 2 (1182888 )SWITCH D-LINK DES-3200-28 UNIDAD 1208993(1182888) SWITCH D-LINK DES-3200-28 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $13,75 US$ 275,00 US$ 0,00 US$ 27,50 US$ 550,00 US$ 577,50
Total Neto US$ 678,45
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 128,91
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 807,36


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.