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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1006693-279-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA PRIETO PARA EJERCICIO CONCORDIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
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R.U.T. |
65.154.847-0 |
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Dirección de Facturación |
EL BUITRE S/N |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
128,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EL BUITRE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATEM LIMITADA |
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Razón Social |
ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.086.318-1 |
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Sucursal |
ATEM LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| | 45 | | (1180723 )CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD 1206777 | (1180723) CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,06 |
US$ 1,18
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US$ 0,00
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US$ 2,70
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US$ 53,10
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US$ 55,80
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0 2239-7-lp14
| | 1 | | (1300190 )PROTECTOR ELECTRICO GENERICO RG12CH UNIDAD 1326190 | (1300190) PROTECTOR ELECTRICO GENERICO RG12CH UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,15 |
US$ 43,00
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US$ 0,00
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US$ 2,15
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US$ 43,00
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US$ 45,15
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0 2239-7-lp14
| | 2 | | (1182888 )SWITCH D-LINK DES-3200-28 UNIDAD 1208993 | (1182888) SWITCH D-LINK DES-3200-28 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $13,75 |
US$ 275,00
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US$ 0,00
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US$ 27,50
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US$ 550,00
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US$ 577,50
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Total Neto
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US$ 678,45
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 128,91
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 807,36
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.