Orden de Compra. Nº1006693-28-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUADRAS DE SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-28-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUADRAS DE SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°26/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación EL BUITRE S/N
Comuna Arica
Impuesto 20103
Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141609
2239-10-LP12
Válvulas de control2 (986347 )VÁLVULA PVC FANALOZA FITTING UNIVERSAL CON MANGO PLÁSTICO DESCARGA 2 1002683(986347) VÁLVULA PVC FANALOZA FITTING UNIVERSAL CON MANGO PLÁSTICO DESCARGA 2 ; Código: 39497-1; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1463 $ 6.648,00 $ 0,00 $ 2.926,00 $ 13.296 $ 16.222
31201602
2239-10-LP12
Pastas1 (1537758 )PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 25KG UNIDAD 1539638(1537758) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 25KG UNIDAD; Código: 340420-X; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2122 $ 9.646,00 $ 0,00 $ 2.122,00 $ 9.646 $ 11.768
40141702
2239-10-LP12
Grifos3 (1561269 )MONOMANDO BANO KARSON LAVATORIO ABS 40MM UNIDAD 1563152(1561269) MONOMANDO BANO KARSON LAVATORIO ABS 40MM UNIDAD; Código: 3383989; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $2030 $ 9.226,00 $ 0,00 $ 6.090,00 $ 27.678 $ 33.768
39111810
2239-10-LP12
Interruptores1 (1018274 )PARTIDOR BYP PARTIDOR UNIVERSAL 40W 2 UNIDADES 1038334(1018274) PARTIDOR BYP PARTIDOR UNIVERSAL 40W 2 UNIDADES; Código: 45782-5; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $158 $ 716,00 $ 0,00 $ 158,00 $ 716 $ 874
39101701
2239-10-LP12
Tubos fluorescentes20 (1428511 )TUBO FLUORESCENTE DAIKU T8 36W LD 6500K UNIDAD 1430591(1428511) TUBO FLUORESCENTE DAIKU T8 36W LD 6500K UNIDAD; Código: 81220-X; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $220 $ 999,00 $ 0,00 $ 4.400,00 $ 19.980 $ 24.380
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (982392 )BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $260 $ 1.181,00 $ 0,00 $ 1.560,00 $ 7.086 $ 8.646
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar7 (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $289 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 2.023,00 $ 9.191 $ 11.214
Total Neto $ 106.872
Descuento $ 1.069
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.103
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 125.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.