Orden de Compra. Nº
1006693-287-CM19
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ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE SLCs. DEL CMA
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-287-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE SLCs. DEL CMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°266/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
EL BUITRE S/N
Comuna
Arica
Impuesto
194562
Dirección de Envío de la Factura
EL BUITRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
20
(1031784 )CERA NUGGET CREMA SACHET INCOLORA 400 GR (UNIDAD) 1051915
(1031784) CERA NUGGET CREMA SACHET INCOLORA 400 GR (UNIDAD); Código: Z308214; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $80
$ 994,00
$ 0,00
$ 1.600,00
$ 19.880
$ 21.480
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas
20
(1255969 )MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978
(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: Z418606; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $144
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 2.880,00
$ 35.900
$ 38.780
47131615
2239-7-LP12
Escobillones
40
(903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778
(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: Z304444; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $82
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 3.280,00
$ 40.800
$ 44.080
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza
15
(1110685 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686
(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: Z313724; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $157
$ 1.968,00
$ 0,00
$ 2.355,00
$ 29.520
$ 31.875
47131602
2239-7-LP12
Traperos
50
(1180330 )TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD 1206360
(1180330) TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD; Código: Z426626; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $50
$ 629,00
$ 0,00
$ 2.500,00
$ 31.450
$ 33.950
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma
20
(981994 )BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476
(981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: Z310430; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $378
$ 4.730,00
$ 0,00
$ 7.560,00
$ 94.600
$ 102.160
27112004
2239-7-LP12
Palas
20
(1180323 )PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353
(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $95
$ 1.189,00
$ 0,00
$ 1.900,00
$ 23.780
$ 25.680
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
120
(1031802 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933
(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: Z284020; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $90
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 10.800,00
$ 135.120
$ 145.920
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
50
(976526 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526
(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: Z389924; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $87
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 4.350,00
$ 54.300
$ 58.650
0
2239-7-LP12
419
(981783 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264
(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: Z330014; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $86
$ 1.075,00
$ 0,00
$ 36.034,00
$ 450.425
$ 486.459
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
15
(975360 )DESODORANTE AMBIENTAL POETT AEROSOL SOLO PARA TI 360 CC 990360
(975360) DESODORANTE AMBIENTAL POETT AEROSOL SOLO PARA TI 360 CC; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $96
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 1.440,00
$ 17.970
$ 19.410
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
20
(1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966
(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: Z281020; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $115
$ 1.443,00
$ 0,00
$ 2.300,00
$ 28.860
$ 31.160
Total Neto
$ 1.039.604
Descuento
$ 15.594
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.562
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.218.572
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.