Orden de Compra. Nº1006693-287-CM19 "ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE SLCs. DEL CMA"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1006693-287-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE SLCs. DEL CMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°266/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T. 65.154.847-0
Dirección de Facturación EL BUITRE S/N
Comuna Arica
Impuesto 194562
Dirección de Envío de la Factura EL BUITRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos20 (1031784 )CERA NUGGET CREMA SACHET INCOLORA 400 GR (UNIDAD) 1051915(1031784) CERA NUGGET CREMA SACHET INCOLORA 400 GR (UNIDAD); Código: Z308214; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $80 $ 994,00 $ 0,00 $ 1.600,00 $ 19.880 $ 21.480
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas20 (1255969 )MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: Z418606; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $144 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 2.880,00 $ 35.900 $ 38.780
47131615
2239-7-LP12
Escobillones40 (903173 )ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD 914778(903173) ESCOBILLÓN VIRUTEX CONVENIENTE UNIDAD; Código: Z304444; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $82 $ 1.020,00 $ 0,00 $ 3.280,00 $ 40.800 $ 44.080
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza15 (1110685 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: Z313724; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $157 $ 1.968,00 $ 0,00 $ 2.355,00 $ 29.520 $ 31.875
47131602
2239-7-LP12
Traperos50 (1180330 )TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD 1206360(1180330) TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD; Código: Z426626; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $50 $ 629,00 $ 0,00 $ 2.500,00 $ 31.450 $ 33.950
47121803
2239-7-LP12
Escobas de goma20 (981994 )BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD 997476(981994) BARRE AGUA - METALICO 55 CM. MANGO ALUMINIO REFORZADO 1.20 M. UNIDAD; Código: Z310430; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $378 $ 4.730,00 $ 0,00 $ 7.560,00 $ 94.600 $ 102.160
27112004
2239-7-LP12
Palas20 (1180323 )PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $95 $ 1.189,00 $ 0,00 $ 1.900,00 $ 23.780 $ 25.680
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico120 (1031802 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT 1051933(1031802) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS H/DOBLE SUAVE 30 MT; Código: Z284020; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $90 $ 1.126,00 $ 0,00 $ 10.800,00 $ 135.120 $ 145.920
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl50 (976526 )CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526(976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: Z389924; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $87 $ 1.086,00 $ 0,00 $ 4.350,00 $ 54.300 $ 58.650
0
2239-7-LP12
 419 (981783 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: Z330014; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $86 $ 1.075,00 $ 0,00 $ 36.034,00 $ 450.425 $ 486.459
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes15 (975360 )DESODORANTE AMBIENTAL POETT AEROSOL SOLO PARA TI 360 CC 990360(975360) DESODORANTE AMBIENTAL POETT AEROSOL SOLO PARA TI 360 CC; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $96 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 1.440,00 $ 17.970 $ 19.410
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: Z281020; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $115 $ 1.443,00 $ 0,00 $ 2.300,00 $ 28.860 $ 31.160
Total Neto $ 1.039.604
Descuento $ 15.594
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.562
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.218.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.