|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1006693-309-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ DE MATERIALES PARA CUADRA DE SLTPs. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1006693-8-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
|
|
R.U.T. |
65.154.847-0 |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
123931,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.889.650-4 |
|
Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171607
| Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal | 6 | Unidad no definida | VENTANA L-5000 1.66X1.00 DE ALTO 2 HOJAS CORRED. | VENTANA L-5000 1.66X1.00 DE ALTO 2 HOJAS CORRED. |
$ 85.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 512.574
|
$ 512.574
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 8 | Unidad no definida | GLN ESMALTE SINTETICO PAJARITO GL GRIS PERLA SOQUINA | GLN ESMALTE SINTETICO PAJARITO GL GRIS PERLA SOQUINA |
$ 17.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.696
|
$ 139.696
|
|
|
Total Neto
|
$ 652.270
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.931
|
|
$ 776.201
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.