Orden de Compra. Nº
1006693-39-CM19
"
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1006693-39-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Unidad de Compra
Panamericana Sur, El Buitre S/N, XV región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS N°34/2019 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Azapa"
R.U.T.
65.154.847-0
Dirección de Facturación
EL BUITRE S/N
Comuna
Arica
Impuesto
48284
Dirección de Envío de la Factura
EL BUITRE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T.
77.630.820-k
Sucursal
RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras
30
(1006680 )PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD 1024680
(1006680) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.350
$ 55.350
0
2239-4-LP14
10
(1006134 )LIBRO DE OFICINA REM EXISTENCIA 200 HJS. UNIDAD 1024134
(1006134) LIBRO DE OFICINA REM EXISTENCIA 200 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.910
$ 39.910
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo
40
(1007112 )BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD 1025112
(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
30
(1007660 )CORCHETERA ISOFIT CP-40 COD.11276-3 UNIDAD 1025660
(1007660) CORCHETERA ISOFIT CP-40 COD.11276-3 UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.050
$ 49.050
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
50
(1108873 )CARTULINA ARTEL VERDE OSCURO 140 GR 53X75 CM UNIDAD 1128873
(1108873) CARTULINA ARTEL VERDE OSCURO 140 GR 53X75 CM UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
14111610
2239-4-LP14
Cartulina
100
(1109305 )CARTULINA ARTEL ROJA 53X77 CM UNIDAD 1129305
(1109305) CARTULINA ARTEL ROJA 53X77 CM UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo
250
(1170879 )PAPEL DE ENVOLVER VIGAMIL LAJA 600 UNIDAD 1196918
(1170879) PAPEL DE ENVOLVER VIGAMIL LAJA 600 UNIDAD; Código: 2225475; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
12171703
2239-4-LP14
Tintas
20
(1233713 )TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD 1259788
(1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.660
$ 25.660
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos
50
(1109664 )ALFILER HAND CAJA 28 MM UNIDAD 1129664
(1109664) ALFILER HAND CAJA 28 MM UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
0
2239-4-LP14
4
(1006141 )LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 200 HJS. UNIDAD 1024141
(1006141) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 200 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.492
$ 12.492
Total Neto
$ 259.312
Descuento
$ 5.186
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.284
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 302.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.