Orden de Compra. Nº1007793-160-SE25 "Material Publicitario, letreros e instalación"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1007793-160-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Material Publicitario, letreros e instalación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1007793-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Rectoría
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS
R.U.T. 61.999.290-3
Dirección de Unidad de Compra Salomon Negrín 845
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS
R.U.T. 61.999.290-3
Dirección de Facturación Calle Salomón Negrin N°845 Oficina 1 y 2
Comuna Llanquihue
Impuesto 780281,74
Dirección de Envío de la Factura Calle Salomón Negrin N°845 Oficina 1 y 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VYP
Razón Social V&P SPA
R.U.T. 77.902.666-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VYP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetrero rejas LlanquihueLetrero rejas Llanquihue Cantidad: 1 $ 335.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.246 $ 335.246
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPanel ArañaPanel Araña $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
52121604
Mantel de mesa1UnidadMantelMantel $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadRotulado container Sede AlerceRotulado container Sede Alerce $ 332.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadLetrero camineroLetrero caminero $ 3.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.000 $ 3.040.000
Total Neto $ 4.106.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.282
TOTAL OC $ 4.887.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.