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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1007793-188-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes Rector Mesa de Coordinación CFT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Debido a que se requiere cambio de fecha de pasajes y la aerolínea cobra una multa y diferencia de tarifa, por lo que el monto del pasaje se aumenta considerablemente. Considerando lo anterior, se solicitará Nota de Crédito, según se indica en el punto 9.1 letra c) de las Bases Administrativas del Convenio Marco. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
61.999.290-3 |
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Dirección de Facturación |
Salomon Negrín 845 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Salomon Negrín 845 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 107.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.332
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$ 107.332
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Total Neto
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$ 107.332
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 14.944
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 122.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.