Orden de Compra. Nº1009566-133-CM18 "MATERIALES DE REPARACIÓN JAL DIVLOG"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1009566-133-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACIÓN JAL DIVLOG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña # 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Facturación MANUEL RIVAS VICUÑA #365
Comuna Estación Central
Impuesto 24952
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RIVAS VICUÑA #365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco2 (1170636 )AUTOPERFORANTE FIXSER AUTOPERFORANTE HEX GOL/NE 11/2 50 UNIDADES 1196646(1170636) AUTOPERFORANTE FIXSER AUTOPERFORANTE HEX GOL/NE 11/2 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.628 $ 18.628
31201606
2239-10-LP12
Calafateos2 (1035384 )TAPAGOTERA DYNAL ASFALTICO 1 GALON UNIDAD 1055447(1035384) TAPAGOTERA DYNAL ASFALTICO 1 GALON UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.336 $ 31.336
30102212
2239-10-LP12
Plancha de zinc20 (959017 )PLANCHA ZINC 5V CAP 0,35X895X2000 ZINCALUM UNIDAD 976017(959017) PLANCHA ZINC 5V CAP 0,35X895X2000 ZINCALUM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.360 $ 81.360
Total Neto $ 131.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.952
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 156.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.