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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1009566-170-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de víveres para festividades de fin de año |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
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R.U.T. |
61.999.360-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña # 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
168150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña # 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALIBAR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.111.944-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALIBAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 80 | Unidad | cola de mono de 1 litro | |
$ 4.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 389.360
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$ 389.360
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50202311
| Bebidas | 500 | Unidad | bebidas en lata sabores surtidos sin impuesto de azúcar ( zero) | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.000
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$ 325.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1000 | Unidad | vasos plasticos desechables mínimo de 400 cc | |
$ 41,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.000
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$ 41.000
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50181901
| Pan fresco | 40 | Unidad | pan de pascua de 1/2 kilo, 20 con frutas confitadas y 20 frutos secos | |
$ 3.241,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.640
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$ 129.640
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Total Neto
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$ 885.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.150
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$ 1.053.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.