Orden de Compra. Nº1009566-170-AG24 "Adquisición de víveres para festividades de fin de año"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1009566-170-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de víveres para festividades de fin de año
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura Adm. y Logística
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
R.U.T. 61.999.360-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña # 365
Comuna Estación Central
Impuesto 168150
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña # 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas80Unidadcola de mono de 1 litro  $ 4.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.360 $ 389.360
50202311
Bebidas500Unidadbebidas en lata sabores surtidos sin impuesto de azúcar ( zero)  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidadvasos plasticos desechables mínimo de 400 cc  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
50181901
Pan fresco40Unidadpan de pascua de 1/2 kilo, 20 con frutas confitadas y 20 frutos secos   $ 3.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.640 $ 129.640
Total Neto $ 885.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.150
TOTAL OC $ 1.053.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.