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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1009566-2-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO IMPRESORAS 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1009566-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura Adm. y Log. de la División Logística
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R.U.T. |
61.999.360-8 |
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Dirección de Facturación |
manuel viras vicuña #365, estación central, santiago Región metropolitana |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
2672378,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
manuel viras vicuña #365, estación central, santiago Región metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TEKNOCOPY SpA |
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Razón Social |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY SPA
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R.U.T. |
77.445.900-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TEKNOCOPY SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 12 | Mes | Arriendo de 28 impresoras para el edificio corporativo DIVLOG-DIVMAN para el año 2026 | Arriendo de 28 impresoras para el edificio corporativo DIVLOG-DIVMAN para el año 2026 |
$ 1.172.096,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.065.152
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$ 14.065.152
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Total Neto
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$ 14.065.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.672.379
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$ 16.737.531
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.