Orden de Compra. Nº1011183-146-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1011183-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1011183-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1011183-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1011183-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - ÑUBLE
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda N° 117
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9447 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Brasil Nº 834
Comuna San Carlos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 834
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos hector flores gajardo
Razón Social CARLOS HECTOR FLORES GAJARDO
R.U.T. 15.983.759-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carlos hector flores gajardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios36Mes36 Meses de Servicio de Aseo Oficina SAG San Carlos.servicio aseo mensual por 490000 por 36 meses con factura exenta de iva $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640.000 $ 17.640.000
Total Neto $ 17.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.640.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.