Orden de Compra. Nº1011254-245-SE25 "MANTENIMIENTO A EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1011254-245-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO A EQUIPOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-53-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras y Mantenimientos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N
Comuna Coquimbo
Impuesto 4504382,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA
Razón Social CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS L
R.U.T. 76.048.583-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria en sistemas de Confort Ambiental ( ISCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101601
Ascensores1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA A EQUIPOS CHILLER MARCA MIDEA. REQ. 307MANTENCION CORRECTIVA A EQUIPOS CHILLER MARCA MIDEA $ 5.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600.000 $ 5.600.000
24101601
Ascensores1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA A EQUIPOS UMA MARCA TRANE. REQ. 306.MANTENCION CORRECTIVA A EQUIPOS UMA MARCA TRANE $ 4.161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161.000 $ 4.161.000
24101601
Ascensores1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS UMA MARCA TRANE MES DE NOVIEMBRE. REQ. 373.MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS UMA MARCA TRANE MES DE NOVIEMBRE. $ 6.593.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.593.137 $ 6.593.137
24101601
Ascensores1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA A EQUIPO UMA MES DE OCTUBRE. REQ. 359.MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPO UMA MES DE OCTUBRE. $ 6.593.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.593.137 $ 6.593.137
24101601
Ascensores1Unidad no definidaSUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA MADRE A CHILLER DEL EPCA. (REQ 346) EQUIPOS INDUSTRIALESSUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA MADRE A CHILLER DEL EPCA $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
Total Neto $ 23.707.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.504.382
TOTAL OC $ 28.211.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.