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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1012651-23-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1012651-5-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 21 DE MAYO N° 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
83344,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 21 DE MAYO N° 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-09-2021 |
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Proveedor |
Peñailillo |
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Razón Social |
LEOPOLDO ROLANDO PENAILILLO URRUTIA
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R.U.T. |
5.620.136-k |
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Sucursal |
Peñailillo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Unidad | CODO HI PLANSA 1" | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 1 | Unidad | TAPA GORRO PVC 75 MM | |
$ 518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518
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$ 518
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15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 2 | Unidad | gas para cocinilla | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.858
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$ 2.858
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30103201
| Enrejado de acero | 23 | Unidad | MALLA ACMA 3 M | |
$ 16.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.629
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$ 384.629
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31162007
| Clavos de tapicería | 40 | kilogramo | CLAVO CORRIENTE DE 6" | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.440
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$ 50.440
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Total Neto
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$ 438.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.344
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$ 521.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.