Orden de Compra. Nº1012975-51-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1012975-47-COT23 LINEA DE PREVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1012975-51-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1012975-47-COT23 LINEA DE PREVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO SERNAMEG
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Facturación TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 73340
Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rústico Iquique Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA
R.U.T. 77.344.062-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rústico Iquique Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO CON DESPACHO INCLUIDO. NO SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO. VER ARCHIVO ADJUNTO.ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO CON DESPACHO INCLUIDO. NO SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO. VER ARCHIVO ADJUNTO. $ 386.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.000 $ 386.000
Total Neto $ 386.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.340
TOTAL OC $ 459.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.344.062-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.