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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1012975-51-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1012975-47-COT23 LINEA DE PREVENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.979.010-3 |
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Dirección de Facturación |
TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
73340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rústico Iquique Spa |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA
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R.U.T. |
77.344.062-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Rústico Iquique Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO CON DESPACHO INCLUIDO. NO SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO. VER ARCHIVO ADJUNTO. | ADQUISICION DE MATERIALES DE USO Y CONSUMO CON DESPACHO INCLUIDO. NO SOBREPASAR EL PRESUPUESTO ESTIMADO CON IVA INCLUIDO. VER ARCHIVO ADJUNTO. |
$ 386.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 386.000
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$ 386.000
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Total Neto
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$ 386.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 73.340
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$ 459.340
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.