Orden de Compra. Nº1012975-62-SE25 "Convenio de suministro proveniente 1012975-14-L125"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1012975-62-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro proveniente 1012975-14-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1012975-14-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO SERNAMEG
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Facturación TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 433200
Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIRECOM SPA
Razón Social GIRECOM SpA
R.U.T. 76.278.808-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIRECOM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado4UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGINSTALACIÓN DE ENCHUFES TRIPES (CON ENCHUFE INCLUIDO) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
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Reparación de zona de pintura1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGMANTENIMIENTO A ESTUFA MÁS LA IMPLEMENTACIÓN DE GAS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Reparación de zona de pintura1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGDEMOLER Y EFECTUAR RETIRO DE ESCOMBROS, RETIRAR TUBERIA DE CONCRETO DE LA LINEA ANTIGUA E INSTALAR UNA NUEVA LINEA DE PVC DE 100MM, ROMPER DESDE PARED A WC, RELLENO PARED Y POSTURA WC (INCLUYE TODO EL MATERIAL, INCLUYE EMBARILLADO BAÑO SECTOR NORTE $ 1.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000
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Reparación de zona de pintura1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TIMBRE CON VIDEO MÁS DE 90MTS DE CABLE $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
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Reparación de zona de pintura1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGINSTALACIÓN LETRERO FRONTIS DELEGACIÓN $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
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Reparación de zona de pintura1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGRETIRO DE REJA PROTECTORA OFICINA (SALA DE RECEPCIÓN) $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
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Reparación de zona de pintura1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO CENTRO DE LA MUJER CONVENIO SERNAMEGADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PAPEL ESPEJO SALA DE RECEPCIÓN $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 2.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.200
TOTAL OC $ 2.713.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.