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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1013353-102-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CDP 335 COMPRA DE EXTINTORES PARA LOS EE.EE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1013353-43-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
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R.U.T. |
65.154.021-6 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo 9176 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
265715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 9176 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-07-2024 |
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Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
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Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LOS EE.EE | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LOS EE.EE |
$ 1.398.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.398.500
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$ 1.398.500
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Total Neto
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$ 1.398.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 265.715
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$ 1.664.215
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.