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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1013353-1739-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CDP N° 1658, SR N° 1334,Parque Oasis, Golda Meir |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Publica Barrancas
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R.U.T. |
65.154.021-6 |
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Dirección de Facturación |
AV. GRAL BONILLA N°6100 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
907486,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GRAL BONILLA N°6100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2019 |
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Proveedor |
Camping Oasis Spa |
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Razón Social |
OASIS SPA.
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R.U.T. |
76.032.328-4 |
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Sucursal |
Camping Oasis Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86101710
| Servicios de formación en educación | 421 | Unidad no definida | | |
$ 11.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.776.245
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$ 4.776.245
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Total Neto
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$ 4.776.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 907.487
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$ 5.683.732
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.