Orden de Compra. Nº1013353-474-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1013353-40-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013353-474-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1013353-40-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA 2
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
R.U.T. 65.154.021-6
Dirección de Unidad de Compra Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1328 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS
R.U.T. 65.154.021-6
Dirección de Facturación Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico
Comuna Lo Prado
Impuesto 33875,1
Dirección de Envío de la Factura Av. General Bonilla 6100 Lo prado Ex mundo Mágico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN
Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A
R.U.T. 79.748.470-9
Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadDETALLE ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA, se disminuye cantidad por producto por ajuste de presupuesto. Detalle en archivo adjunto.DETALLE ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA, se disminuye cantidad por producto por ajuste de presupuesto. Detalle en archivo adjunto. $ 178.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.290 $ 178.290
Total Neto $ 178.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.875
TOTAL OC $ 212.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.