Orden de Compra. Nº1013609-124-AG24 "Adquisicion de tintas para el CG I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-124-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de tintas para el CG I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 221350
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET
Razón Social LEANDRO JESUS GALLARDO CRUZ
R.U.T. 10.531.697-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA DE COMPUTACION, INFORMATICA E INTERNET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTinta Epson stylus tx 235 133 Negro  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTinta Epson stylus tx 235 133 Color  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTinta HP 662 XL Negro  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadTinta HP 662 XL tri color  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
44103103
Tóner5UnidadToner HP 81 A Original  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
44103103
Tóner3UnidadToner HP 85 A Original  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44103103
Tóner1UnidadToner Brother TN 1060 Original  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44103105
Cartuchos de tinta3PackPack tintas cannon pixma pro-100 CLI-42  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.350
TOTAL OC $ 1.386.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.241.542-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.