Orden de Compra. Nº1013609-138-AG23 "Adquisición de servicio de confeccion de camara de alcantarillado"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-138-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de servicio de confeccion de camara de alcantarillado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Sifie 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 207556
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Las Princesas
Razón Social JUAN CARLOS ANGUITA PÉREZ
R.U.T. 11.402.577-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Las Princesas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadB. CONEXIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE A LA RED EXISTENTE de acuerdo a detalles publicados en compra agil  $ 540.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.400 $ 540.400
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadA. CONFECCIÓN DE CÁMARA DE REGISTRO DE MEDIDOR DE AGUA de acuerdo a detalles publicados en compra agil  $ 552.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
Total Neto $ 1.092.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.556
TOTAL OC $ 1.299.956


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.402.577-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.