Orden de Compra. Nº1013609-203-AG22 "adq de elementos de aseo para gimnasio guarnicional"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-203-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra adq de elementos de aseo para gimnasio guarnicional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 39676,18
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10Unidadesponjas clasica pack 4 unidades  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables7Unidadguantes multiuso para limpieza talla L  $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
47131805
Limpiadores de uso general5Unidadlimpiador CIF crema aroma limón o equivalente  $ 1.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
47131824
Productos de limpieza de ventanas7Unidadlimpiavidrios liquido 500 ml con atomizador  $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.436 $ 9.436
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLisoform desinfectante en aerosol ambiente y superficies  $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidadpastillas para estanque WC pack de 3 unidades PATO PURIFIC o equivalente  $ 1.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.390 $ 19.390
12141901
Cloro Cl5Unidadcloro tradicional 4 litros para baños  $ 2.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.570 $ 11.570
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidadlimpia piso aromático 5 litros desinfectante Lysol o equivalente  $ 4.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.665 $ 22.665
14111703
Toallas de papel7Unidadtoalla de papel industrial 280 mts o mas , TORK , NOVA o equivalente pack 2 unidades  $ 9.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.053 $ 67.053
14111704
Papel higiénico3Unidadhoja simple gofrada pack 6 rollos 500 metros cada uno  $ 15.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.960 $ 45.960
Total Neto $ 208.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.676
TOTAL OC $ 248.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.