Orden de Compra. Nº
1013609-203-AG22
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adq de elementos de aseo para gimnasio guarnicional
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1013609-203-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
adq de elementos de aseo para gimnasio guarnicional
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T.
65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
Av.Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T.
65.158.175-3
Dirección de Facturación
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna
Antofagasta
Impuesto
39676,18
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
10
Unidad
esponjas clasica pack 4 unidades
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.230
$ 7.230
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
7
Unidad
guantes multiuso para limpieza talla L
$ 814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
limpiador CIF crema aroma limón o equivalente
$ 1.074,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.370
$ 5.370
47131824
Productos de limpieza de ventanas
7
Unidad
limpiavidrios liquido 500 ml con atomizador
$ 1.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.436
$ 9.436
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Lisoform desinfectante en aerosol ambiente y superficies
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
pastillas para estanque WC pack de 3 unidades PATO PURIFIC o equivalente
$ 1.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.390
$ 19.390
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
cloro tradicional 4 litros para baños
$ 2.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.570
$ 11.570
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
limpia piso aromático 5 litros desinfectante Lysol o equivalente
$ 4.533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.665
$ 22.665
14111703
Toallas de papel
7
Unidad
toalla de papel industrial 280 mts o mas , TORK , NOVA o equivalente pack 2 unidades
$ 9.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.053
$ 67.053
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
hoja simple gofrada pack 6 rollos 500 metros cada uno
$ 15.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.960
$ 45.960
Total Neto
$ 208.822
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.676
TOTAL OC
$ 248.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.