Orden de Compra. Nº1013609-213-AG24 "adquisición de elementos para la reparación de la oficina del CJ I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-213-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra adquisición de elementos para la reparación de la oficina del CJ I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 91675
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS CREO COLOR SPA
Razón Social GONZALEZ Y VALENZUELA SPA
R.U.T. 77.330.073-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PINTURAS CREO COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadEsmalte al agua Pza/Fachada Marfil oriental Tineta  $ 95.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.400 $ 190.400
31211904
Brochas2UnidadBrocha condor premium 2"  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo con chiporro 18 cm  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31201515
Cintas de papel4Unidadcinta mask universal 50x50  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyente sintético 1 Lt  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
32121609
Resistencias fijas1UnidadResistencia termo trotter, Mod at 50, 1200 W. 220 V  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
32141009
Tubos fotoeléctricos39UnidadTubos led luz dia 220 V 120 cm  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
30181503
Duchas2Unidadjuego de duchas 1 f cro ac 1,5 mt  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadTerminal de BR SO-HE 1/2"  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
31211701
Esmaltes1Unidadesmalte sintetico café moro galón  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBarniz Natural galón  $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
31211904
Brochas4UnidadBrocha condor premium 4"  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
Total Neto $ 482.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.675
TOTAL OC $ 574.175


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.330.073-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.