Orden de Compra. Nº
1013609-213-AG24
"
adquisición de elementos para la reparación de la oficina del CJ I DE
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1013609-213-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
adquisición de elementos para la reparación de la oficina del CJ I DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T.
65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T.
65.158.175-3
Dirección de Facturación
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna
Antofagasta
Impuesto
91675
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PINTURAS CREO COLOR SPA
Razón Social
GONZALEZ Y VALENZUELA SPA
R.U.T.
77.330.073-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PINTURAS CREO COLOR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
Esmalte al agua Pza/Fachada Marfil oriental Tineta
$ 95.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.400
$ 190.400
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha condor premium 2"
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
Rodillo con chiporro 18 cm
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
31201515
Cintas de papel
4
Unidad
cinta mask universal 50x50
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
Diluyente sintético 1 Lt
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
32121609
Resistencias fijas
1
Unidad
Resistencia termo trotter, Mod at 50, 1200 W. 220 V
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
32141009
Tubos fotoeléctricos
39
Unidad
Tubos led luz dia 220 V 120 cm
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.500
$ 136.500
30181503
Duchas
2
Unidad
juego de duchas 1 f cro ac 1,5 mt
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
27121704
Uniones Hidráulicas
1
Unidad
Terminal de BR SO-HE 1/2"
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
31211701
Esmaltes
1
Unidad
esmalte sintetico café moro galón
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
Barniz Natural galón
$ 28.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.900
$ 28.900
31211904
Brochas
4
Unidad
Brocha condor premium 4"
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
Total Neto
$ 482.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.675
TOTAL OC
$ 574.175
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.330.073-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.326.726-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.