Orden de Compra. Nº1013609-237-AG20 "adq de abarrotes y otros para FI CC Rancho de Oficiales"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1013609-237-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra adq de abarrotes y otros para FI CC Rancho de Oficiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra Av.Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T. 65.158.175-3
Dirección de Facturación AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 104571,06
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arielnic ltda.
Razón Social MUNOZ Y MUNOZ LIMITADA
R.U.T. 77.548.270-2
Sucursal arielnic ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10BotellaENDULZANTE STEVIA LIQUIDO DE 180 ML  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50201706
Café12UnidadCAFE 170 GRS GRANULADO, FRASCO  $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGALLETAS DONUTS SURTIDAS DE 95 GRS  $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
50121538
Pescado estable sin refrigerar96UnidadATUN ENLATADO, IGUAL O SUPERIOR A VAN CAMPS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.832 $ 104.832
50131701
Leche o productos de mantequilla120UnidadLECHE CON SABOR DE 200 CC CHOCOLATE  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520
50171831
Salsas para cocinar32UnidadSALSA DE TOMATE  $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.688
10151701
Semillas o almácigos de arroz20kilogramoARROZ  $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660 $ 17.660
50101542
Harina vegetal24kilogramoHARINA CRUDA SIN POLVO  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10kilogramoAZUCAR  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
50171550
Especias o extractos12kilogramoKETCHIUP  $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.684 $ 15.684
50131609
Mayonesa20kilogramoMAYONESA DE 1KG, IGUAL O SUPERIOR A HELLMANNS  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles24LitroACEITE DE 1 LT  $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate20PackCHOCOLATE SAHNNE NUSS O PRESTIGIO CHICO, DISPLAY DE 1X16  $ 5.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.720 $ 108.720
Total Neto $ 550.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.571
TOTAL OC $ 654.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.