Orden de Compra. Nº
1013609-237-AG20
"
adq de abarrotes y otros para FI CC Rancho de Oficiales
"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1013609-237-AG20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
adq de abarrotes y otros para FI CC Rancho de Oficiales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T.
65.158.175-3
Dirección de Unidad de Compra
Av.Ejército N° 01530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta"
R.U.T.
65.158.175-3
Dirección de Facturación
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
Comuna
Antofagasta
Impuesto
104571,06
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA EJÉRCITO #01530, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
arielnic ltda.
Razón Social
MUNOZ Y MUNOZ LIMITADA
R.U.T.
77.548.270-2
Sucursal
arielnic ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
Botella
ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO DE 180 ML
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50201706
Café
12
Unidad
CAFE 170 GRS GRANULADO, FRASCO
$ 3.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.320
$ 46.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos
200
Unidad
GALLETAS DONUTS SURTIDAS DE 95 GRS
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
50121538
Pescado estable sin refrigerar
96
Unidad
ATUN ENLATADO, IGUAL O SUPERIOR A VAN CAMPS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.832
$ 104.832
50131701
Leche o productos de mantequilla
120
Unidad
LECHE CON SABOR DE 200 CC CHOCOLATE
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.520
$ 35.520
50171831
Salsas para cocinar
32
Unidad
SALSA DE TOMATE
$ 334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.688
$ 10.688
10151701
Semillas o almácigos de arroz
20
kilogramo
ARROZ
$ 883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.660
$ 17.660
50101542
Harina vegetal
24
kilogramo
HARINA CRUDA SIN POLVO
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
kilogramo
AZUCAR
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
50171550
Especias o extractos
12
kilogramo
KETCHIUP
$ 1.307,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.684
$ 15.684
50131609
Mayonesa
20
kilogramo
MAYONESA DE 1KG, IGUAL O SUPERIOR A HELLMANNS
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.600
$ 45.600
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
24
Litro
ACEITE DE 1 LT
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.360
$ 24.360
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
20
Pack
CHOCOLATE SAHNNE NUSS O PRESTIGIO CHICO, DISPLAY DE 1X16
$ 5.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.720
$ 108.720
Total Neto
$ 550.374
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.571
TOTAL OC
$ 654.945
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.